稽核崗位職責(zé)說明書

時(shí)間:2018-12-31 12:00:00 資料大全 我要投稿

稽核崗位職責(zé)說明書

  一、內(nèi)部稽核制度?

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  總則

  本制度所指內(nèi)部稽核是指公司各有關(guān)審批人員以及財(cái)務(wù)審核人員對公司經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的合法、合規(guī)、有效性的檢查,各有關(guān)人員應(yīng)注意執(zhí)行,

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。

  第一條 檢查原始憑證時(shí)

  1、 檢查是否屬于國家規(guī)定的真實(shí)、合法的原始憑證。

  2、 原始憑證的標(biāo)題是否與報(bào)銷的內(nèi)容相符。

  3、 原始憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容是否與報(bào)銷的內(nèi)容相符。

  4、 原始憑證是否屬于可以報(bào)銷的報(bào)銷聯(lián)。

  5、 原始憑證的'大小寫是否與報(bào)銷的金額一致。

  6、 原始憑證是否有對方單位的蓋章。

  7、 原始憑證的日期開具是否相符

  8、 原始憑證開具的單位是否是本單位。

  第二條 記賬憑證的審核或檢查時(shí),應(yīng)注意下列事項(xiàng) ?

  1、 每一交易行為發(fā)生,是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事后補(bǔ)制者,應(yīng)查明其原因。?

  2、 會(huì)計(jì)科目、子目、細(xì)目有無誤用,摘要是否適當(dāng),有無遺漏、錯(cuò)誤以及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。?

  3、 轉(zhuǎn)賬是否合理,借貸方數(shù)字是否相符。?

  4、 應(yīng)加蓋的戮記編號等手續(xù)是否完備,有關(guān)人員的簽章是否齊全。?

  5、 傳票所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、確實(shí)及手續(xù)是否完備。?

  6、 傳票編號是否連貫,有無重編、缺號現(xiàn)象,裝訂是否完整,

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  7、 傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善,是否已登錄日記簿或日計(jì)表。?

  8、 傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。?

  第三條 庫存檢查時(shí),須注意下列事項(xiàng)?

  1、 檢查庫存現(xiàn)金或隨到隨查,營業(yè)時(shí)間之前,應(yīng)根據(jù)前一日庫存中所載今日庫存數(shù)目查點(diǎn),如在營業(yè)時(shí)間之后應(yīng)根據(jù)當(dāng)現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點(diǎn),如在營業(yè)時(shí)間之內(nèi)應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目加減本日收支檢點(diǎn)。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符,空白未使用支票是否齊全,作廢部分有無辦理注銷。?

  2、 現(xiàn)金是否存放庫內(nèi),如有另存他處者,應(yīng)立即查明原因。?

  3、 庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)抵充現(xiàn)象。?

  4、 托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫存財(cái)物,應(yīng)同時(shí)檢查,并得須對有關(guān)賬表、憑證單據(jù)。?

  5、 檢查庫存除查點(diǎn)數(shù)目核對賬簿外,并應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善,幣券種類是否分清。?

  6、 金庫鎖匙暨暗鎖,密碼表的掌握部門及庫門的啟用與庫內(nèi)的安全,金庫放置位置等是否適當(dāng),嚴(yán)密辦理。?

  7、 匯出匯款寄回的收據(jù),是否妥為保存,有無匯出多日尚未解訖的匯款。?

  8、 內(nèi)部往來賬,是否按月填制未達(dá)賬明細(xì)表,查對賬單是否依序保管。?

  9、 內(nèi)部往來或與外公司往來,是否經(jīng)常核對。?

  10、銀行對賬單的記載是否與銀行存款相符。?

  第四條 報(bào)表檢查,應(yīng)注意下列事項(xiàng) ?

  1、 各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送有無缺漏。?

  2、 各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上的記載相符。?

  3、 數(shù)字計(jì)算是否正確,簽章是否齊全。?

  4、 報(bào)表編號、裝訂是否完整及符合規(guī)定。?

  5、 報(bào)表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善。?